财报数据显示,美团点评一季度营收同比增长70.1%达191.7亿元,超市场预期的182.54亿元。平台总交易金额增长27.9%达1384亿元,年度交易用户达4.1亿。经调整EBITDA和亏损净额分别为4.59亿元和10亿元,经调整EBITDA首次转为正值。公司称一季度大幅缩减对网约车的补贴有效改善了利润率。

主要核心财务数据方面,一季度营收192亿元,同比增长70.1%,环比下跌3.2%,公司称环比下跌主要受季节性因素影响;一季度毛利总额51亿元,同比增长57.8%,环比增长13.1%,公司称主要受益于新业务亏损收窄。

经调整EBITDA及经调整亏损净额分别为人民币458.9百万元及人民币10亿元,经调整EBITDA首次转为正值;公司称改善是由于核心业务经营利润率的持续改善及精简新业务经营亏损。

销售及营销开支占总收入的百分比由2018年同期的25.2%及截至2018年12月31日止三个月的22.9%降至19.3%。

主要经营性数据方面,公司一季度平台交易总金额为1384亿元,同比增长27.9%;年度交易用户达4.1亿,同比增长26.4%,较去年同期大幅增长8600万,平均每位交易用户每年交易笔数较上年同期增长至24.8笔; 一季度美团的活跃商家达到580万,同比增长27.3%;整体变现率提升至13.9%。

公司CEO王兴称:

2019年第一季度,在聚焦‘Food+Platform’战略下,集团的各项业务均保持了强劲增长,财务表现显著改善,进一步体现出生活服务市场的潜力和超级平台的价值。随着供给侧数字化的不断深入,我们将继续践行‘帮大家吃得更好,生活更好’的企业使命,不断提升科技创新能力,为消费者提供更多样的选择、更便捷的服务,持续强化商家的内生动力,实现稳健增长。

在具体业务方面,一季度餐饮外卖收入为107亿元,同比增长51.7%;毛利率由去年同期的7.6%上升至14.4%;餐饮外卖业务交易总金额为756亿元,同比增长38.6%;外卖订单数目17亿笔,同比增长35.8%;每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长2.1%;餐饮外卖变现率由12.9%同比上升至14.2%。公司称变现率的提升主要得益于更多的广告成功变现流量。

到店、酒店及旅游业务的季度营收为45亿元,同比增长43.2%,平台交易金额为464亿人民币,同比增长15.1%;变现率提升至9.7%;业务毛利为40亿元,毛利率为88.3%。公司称该业务产生的广告收入及活跃广告商数量继续同比强劲增长;新服务品类(例如医疗美容服务)于截至2019年3月31日止三个月实现了超过两倍的同比收入增长。

新业务及其他季度营收为40亿元,同比增长267.8%,交易金额为134亿元,同比增长22.4%;业务亏损继续收窄,业务季度毛利率为负11.1%,环比改善12.2百分点。

公司称为减少共享单车服务的亏损,其继续重组摩拜的海外业务,公司认为该等业务无法为平台带来足够的战略协同作用以证明其成本合理。同时,公司大幅缩减了对网约车服务的补贴,从而有效改善了新业务及其他分部的利润率

公司季度销售及营销开支减少至37亿元;销售及营销开支减少主要由于交易用户激励以及推广及广告的减少;交易用户激励减少至13亿元。

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